判斷題《商業銀行內部控制評價試行辦法》規定,銀監會根據評級結果及評價報告所反映的情況,針對被評價機構內部控制體系存在問題的性質及嚴重程度,可延緩批準或拒絕受理增設分支機構、開辦新業務的申請。

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《商業銀行資本充足率管理辦法》規定,商業銀行計算資本充足率時,對我國中央政府投資的金融資產管理公司的其他債權的風險權重按0%計算。

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《金融機構信貸資產證券化監督管理辦法》規定,金融機構投資資產支持證券,應當實行內部限額管理。

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《中國銀行業監督管理委員會關于銀監會行政許可項目有關事項的通知》的規定,國有商業銀行支行副行長任職資格審查采取備案制。

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根據《銀行業金融機構內部審計指引》,銀行業金融機構的董事會負責建立和維護健全有效的內部審計體系。沒有設立董事會的,由高級管理層負責履行有關職責。

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依據《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》,依法成立的遠期交易合同,對交易雙方具有法律約束力,交易雙方不得擅自變更或者解除。

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《金融機構信貸資產證券化監督管理辦法》規定,發起機構準確區分和評估通過信貸資產證券化交易轉移的風險和仍然保留的風險后,可以不對保留的風險計提資本。

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《商業銀行內部控制評價試行辦法》規定,董事會審查每天、每周或每月收到的經營管理情況和特別情況專項報表或報告,提出問題,要求采取糾正整改措施。

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《財政部關于呆賬準備提取有關問題的通知》規定,企業不得以任何理由和借口,要求主管財政部門給予暫緩執行《金融企業呆賬準備提取管理辦法》的特殊政策。

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《銀行業金融機構信息系統風險管理指引》規定,銀行業金融機構省域以下數據中心至少實現異地數據實時備份,省域數據中心至少實現數據備份異地保存,全國性數據中心實現異地災備。

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